Новоюрковичская сельская администрация Климовского района Брянской области

Официальный сайт

Доступен файл документа - Загрузить

 

Российская Федерация

Брянская область

Климовский район

 

Новоюрковичская сельская администрация

 

РЕШЕНИЕ

 

от 29.05.2018 г.                             № 3-166

с. Новые Юрковичи

 

    Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения

за 2017 год.

 

 

 

      В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 

Новоюрковичский сельский  Совет народных депутатов  решил:

 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2017 год  по доходам в сумме 1 504 708,52 рублей и расходам в сумме 1 619 360,59 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 114 652,07 рублей и со следующими показателями:

по доходам бюджета поселения за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по расходам бюджета поселения за 2017 год согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике нормативных и правовых актов, а также разместить в сети Интернет.

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования

 «Новоюрковичское сельское поселение»                                                    Шахматов А.Н.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к решению Новоюрковичского сельского

Совета народных депутатов № 3-166 от 29.05.2018 года

 

 

Доходы бюджета поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета

                                                                  

                                                                                                                 рублей                                                                               

КБК

Наименование доходов

прогноз доходов на 2017 год

 

кассовое исполнение за 2017 год

процент исполнения к прогнозным параметрам доходов

 

 

 

 

 

 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

278 646

280 199,09

100,56

 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

176 358

177 910,34

100,88

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы  физических  лиц

176 358

177 910,34

100,88

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

 

 

176 358

177 906,43

 

 

100,88

1 02 0203001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

 

 

0

3,91

 

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

102 288

102 288,75

100

1 06 01000000 000 110

Налог на имущество физических лиц

5 324

5 324,59

100,01

1 06 01030101 000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

 

 

5 324

5 327,59

 

 

100,01

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

96 964

96 964,16

100

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

91 939

91 939,16

100

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

 

 

91 939

91 939,16

 

 

100

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

5 025

5 025

100

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

 

 

5 025

5 025

 

 

100

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 224 509,43

1 224 509,43

100

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

1 224 509,43

 

1 224 509,43

 

100

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

865 252,43

 

865 252,43

 

100

2 02 21500 10 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

53 000,00

 

53 000,00

 

100

2 02 21500 11 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

53 000,00

 

53 000,00

 

100

2 02 21500 20 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

812 252,43

 

812 252,43

 

100

2 02 2150021 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

812 252,43

 

812 252,43

 

100

2 02 3500 00 00000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 

59 257,00

 

59 257,00

 

100

2 02 3511 80 00000 151

Субвенции бюджетам на осуществление  полномочий  по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

59 257,00

 

 

 

59 257,00

 

 

 

100

2 02 3511 81 00000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление  полномочий  по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

59 257,00

 

 

59 257,00

 

 

100

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

300 000,00

300 000,00

100

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

 

300 000,00

 

300 000,00

 

100

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

 

300 000,00

 

300 000,00

 

100

 

Итого доходов

1 503 155,43

1 504 708,52

100,10

 

 

Приложение № 2

к решению Новоюрковичского сельского

Совета народных депутатов № 3-166 от 29.05.2018 года

 

 

Расходы бюджета поселения по ведомственной структуре за 2017 год

                                                                                                                                                                                  рублей

Наименование

ГР

БС

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

 

 

Утверждено

на 2017 год

Уточненная бюджетная роспись на 2017 год

 

 

Кассовое исполнение 2017 год

Процент исполнения к уточненной бюджетной росписи

Новоюрковичская сельская администрация Климовского района Брянской области

958

 

 

 

 

 

 

802 657,00

 

 

1 619 360,59

 

 

1 619 360,59

 

 

100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕЕНЫЕ ВОПРОСЫ

958

01

 

 

 

639 062,00

1 088 658,19

1 088 658,19

100

Функционирование высшего  должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

958

01

02

 

 

 

 

 

198 950,00

 

 

 

395 941,80

 

 

 

395 941,80

 

 

 

100

Обеспечение деятельности главы  муниципального образования

958

01

02

5801110010

 

 

198 950,00

 

395 941,80

 

395 941,80

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

958

01

02

5801110010

100

 

 

 

 

 

 

198 950,00

 

 

 

 

 

 

395 941,80

 

 

 

 

 

 

395 941,80

 

 

 

 

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

958

01

02

5801110010

120

 

 

198 950,00

 

 

395 941,80

 

 

395 941,80

 

 

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

958

01

04

 

 

 

 

 

 

 

406 401,00

 

 

 

 

 

685 005,39

 

 

 

 

 

685 005,39

 

 

 

 

 

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов   местного самоуправления

958

01

04

5801110100

 

 

 

405 401,00

 

 

685 005,39

 

 

685 005,39

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

958

01

04

 

 

 

 

 

 

5801110100

100

 

 

 

 

 

 

302 344,00

 

 

 

 

 

 

572 557,13

 

 

 

 

 

 

572 557,13

 

 

 

 

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

958

01

04

 

 

5801110100

120

 

 

302 344,00

 

 

572 557,13

 

 

572 557,13

 

 

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

958

01

04

 

5801110100

200

 

 

86 451,00

 

 

96 919,10

 

 

96 919,10

 

 

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

958

01

04

 

 

5801110100

240

 

 

86 451,00

 

 

96 919,10

 

 

96 919,10

 

 

100

Иные бюджетные ассигнования

958

01

04

 

5801110100

800

 

16 606,00

 

15 529,16

 

15 529,16

 

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

958

01

04

 

5801110100

850

 

16 606,00

 

15 529,16

 

15 529,16

 

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

958

01

06

   

 

 

 

 

6 800,00

 

 

 

 

6 800,00

 

 

 

 

6 800,00

 

 

 

 

100

Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения  по осуществлению внешнего муниципального контроля

958

01

06

5803198020

 

 

 

 

 

6 800,00

 

 

 

 

6 800,00

 

 

 

 

6 800,00

 

 

 

 

100

Межбюджетные трансферты

958

01

06

5803198020

500

6 800,00

6 800,00

6 800,00

100

 Иные межбюджетные трансферты

958

01

06

5803198020

540

6 800,00

6 800,00

6 800,00

100

Другие общегосударственные вопросы

958

01

13

   

 

911,00

 

 911,00

 

 911,00

 

100

Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по формированию архивных фондов поселения

958

01

13

5803198030

 

 

 

 

 

911,00

 

 

 

 

911,00

 

 

 

 

911,00

 

 

 

 

100

Межбюджетные трансферты

958

01

13

5803198030

500

911,00

911,00

911,00

100

 Иные межбюджетные трансферты

958

01

13

5803198030

540

911,00

911,00

911,00

100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

958

02

 

 

 

59 257,00

59 257,00

59 257,00

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

958

02

03

 

 

 

59 257,00

 

59 257,00

 

59 257,00

 

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

958

02

03

5801451180

 

 

 

 

 

59 257,00

 

 

 

 

59 257,00

 

 

 

 

59 257,00

 

 

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

958

02

03

 

 

 

 

 

 

5801451180

100

 

 

 

 

 

 

55 059,00

 

 

 

 

 

 

55 059,00

 

 

 

 

 

 

55 059,00

 

 

 

 

 

 

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

958

02

03

 

 

5801451180

120

 

 

55 059,00

 

 

55 059,00

 

 

55 059,00

 

 

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

958

02

03

 

 

5801451180

200

 

 

4 198,00

 

 

4 198,00

 

 

4 198,00

 

 

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

958

02

03

 

 

5801451180

240

 

 

4 198,00

 

 

4 198,00

 

 

4 198,00

 

 

100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

958

03

 

 

 

 

25 000,00

 

25 000,00

 

25 000,00

 

100

Обеспечение пожарной безопасности

958

03

10

 

 

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100

Мероприятия в сфере пожарной безопасности

958

03

10

5801311290

 

 

25 000,00

 

25 000,00

 

25 000,00

 

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

958

03

10

 

 

5801311290

200

 

 

25 000,00

 

 

25 000,00

 

 

25 000,00

 

 

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

958

03

10

 

 

5801311290

240

 

 

25 000,00

 

 

25 000,00

 

 

25 000,00

 

 

100

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

958

05

 

 

 

38 000,00

409 935,40

409 935,40

100

Благоустройство

958

05

03

 

 

38 000,00

409 935,40

409 935,40

100

Уличное освещение

958

05

03

5802170010

 

35 000,00

109 935,40

109 935,40

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

958

05

03

5802170010

200

 

 

35 000,00

 

 

109 935,40

 

 

109 935,40

 

 

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

958

05

03

5802170010

240

 

 

35 000,00

 

 

109 935,40

 

 

109 935,40

 

 

100

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

958

05

03

5802170030

 

 

1 000,00

 

300 000,00

 

300 000,00

 

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

958

05

03

 

 

5802170030

200

 

 

1 000,00

 

 

300 000,00

 

 

300 000,00

 

 

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

958

05

03

 

 

5802170030

240

 

 

1 000,00

 

 

300 000,00

 

 

300 000,00

 

 

100

ОБРАЗОВАНИЕ

958

07

     

2 661,00

2 661,00

2 661,00

100

 Молодежная политика

958

07

07

   

2 661,00

2 661,00

2 661,00

100

 Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

958

07

07

5803198050

 

 

 

 

 

 

2 661,00

 

 

 

 

 

2 661,00

 

 

 

 

 

2 661,00

 

 

 

 

 

100

 Межбюджетные трансферты

958

07

07

5803198050

500

2 661,00

2 661,00

2 661,00

100

 Иные межбюджетные трансферты

958

07

07

5803198050

540

2 661,00

2 661,00

2 661,00

100

Социальная политика

958

10

     

15 372,00

30 744,00

30 744,00

100

Пенсионное обеспечение

958

10

01

5805116510

 

15 372,00

30 744,00

30 744,00

100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

958

10

01

5805116510

300

 

15 372,00

 

30 744,00

 

30 744,00

 

100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

958

10

01

5805116510

320

 

15 372,00

 

30 744,00

 

30 744,00

 

100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

958

11

     

3 105,00

3 105,00

3 105,00

100

Массовый  спорт

958

11

02

   

3 105,00

3 105,00

3 105,00

100

 Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

958

11

02

5803198060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Межбюджетные трансферты

958

11

02

5803198060

500

3 105,00

3 105,00

3 105,00

100

Иные межбюджетные трансферты

958

11

02

5803198060

540

3 105,00

3 105,00

3 105,00

100

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

 

 

 

802 657,00

1 619 360,59

1 619 360,59

100

 

 

 

Приложение № 3

к решению Новоюрковичского сельского

Совета народных депутатов № 3-166 от 29.05.2018 года

 

Расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 

рублей

Наименование

Рз

Пр

 

 

Утверждено на 2017 год

Уточненная бюджетная роспись на 2017 год

 

 

Кассовое исполнение за 2017 год

Процент исполнения к уточненной бюджетной росписи

Новоюрковичская сельская администрация Климовского района Брянской области

 

 

 

802 657

 

1 619 360,59

 

1 619 360,59

 

100

Общегосударственные вопросы

01

 

613 068

1 088 658,19

1 088 658,19

100

Функционирование высшего  должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

198 956

 

 

395 941,80

 

 

395 941,80

 

 

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации,  местных администраций

01

04

 

 

 

406 401

 

 

 

685 005,39

 

 

 

685 005,39

 

 

 

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового - бюджетного) надзора

01

06

 

 

6 800

 

 

6 800,00

 

 

6 800,00

 

 

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

911

911

911

100

Национальная оборона

02

 

59 257

59 257

59 257

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

59 257

59 257

59 257

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

25 000

 

25 000

 

25 000

 

100

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

25 000

25 000

25 000

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

38 000

409 935,40

409 935,40

100

Благоустройство

05

03

38 000

409 935,40

409 935,40

100

Образование

07

 

2 661

2 661

2 661

100

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 661

2 661

2 661

100

Социальная политика

10

 

15 372

30 744

30 744

100

Пенсионное обеспечение

10

01

15 372

30 744

30 744

100

Физическая культура и спорт

11

 

3 105

3 105

3 105

100

Массовый спорт

11

02

3 105

3 105

3 105

100

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

802 657

1 619 360,59

1 619 360,59

100

 

 

 

Приложение № 4

к решению Новоюрковичского сельского

Совета народных депутатов № 3-166 от 29.05.2018 года

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета поселения за  2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

 

рублей

 

 

КБК

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

Утверждено на 2017 год

 

 

Уточненные назначения на 2017 год

 

 

Кассовое исполнение за 2017 года

Процент исполнения к уточненным назначениям

958 01 05 00 00 00 0000 000

Изменения остатков средств бюджетов

0,00

116 205,16

114 652,07

98,66

958 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-802 657,00

-1 503 155,43

-1 504 708,52

100,10

958 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов

-802 657,00

-1 503 155,43

- 1 504 708,52

100,10

 

958 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов

 

-802 657,00

 

-1 503 155,43

 

- 1 504 708,52

 

100,10

 

958 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов поселений

 

-802 657,00

 

-1 503 155,43

 

- 1 504 708,52

 

100,10

958 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

802 957,00

1 619 360,59

1 619 360, 59

100

958 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

802 657,00

1 619 360,59

1 619 360, 59

100

 

958 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

 

802 657,00

 

1 619 360,59

 

1 619 360, 59

 

100

 

958 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

 

802 657,00

 

1 619 360,59

 

1 619 360, 59

 

100

 

Всего источников финансирования  дефицита бюджета

 

0,00

 

116 205,16

 

114 652,07

 

98,66

 

 

 

Дата создания: 13.06.2018 15:22

Дата последнего изменения: 13.06.2018 15:22